2019年度张家口市红十字会部门决算公开

2019年度张家口市红十字会部门决算公开

来源:本站原创  浏览:24 次   发布时间:2020-10-12 15:22:04

第一部分 部门概况


一、部门职责

       张家口市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会机关的主要职责:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血; 开展其他人道主义服务活动;

(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

张家口市红十字会

参公事业单位

财政拨款

2

3

……

……………

根据《张家口市机构编制委员会办公室关于张家口市红十字会机关机构编制事业的批复》(张编办字[2017]604 号)文件的要求,我单位机构规格为副处级事业单位,下设 2 个职能科室:综合部、业务部。核定事业编制 5 名,设会长 1 名(兼),专职副会长 1 名(副处级)。我单位现共有在职人员 5 名,退休人员 3 名。人员参照公务员管理。
















第二部分 2019年部门决算情况说


一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)129.75万元。与2018年度决算相比,收支各增加24.37万元,增长23.13%,主要原因是上年度结转结余较去年增加了15.12万元,社会保障和就业支出较去年增加8.12万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计112.46万元,其中:财政拨款收入112.46万元,占100%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计98.50万元,其中:基本支出86.50万元,占87.82%;项目支出12万元,占12.18%

如图所示:








图一:支出构成情况(按支出性质)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入112.46万元,2018年度增加9.25万元,增长8.96%,主要是本年度实施了职业年金清算;本年支出98.50万元,增加10.41万元,增长11.82%,主要是本年度实施了职业年金清算。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入112.46万元,完成年初预算的120.55%,比年初预算增加19.17万元,决算数大于预算数主要原因是当年实施了以前年度至2019年度职业年金清算;本年支出98.50万元,完成年初预算的105.58%,比年初预算增加5.21万元,决算数大于预算数主要原因是主要是当年实施了以前年度至2019年度职业年金清算。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出98.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出87.95万元,占89.30%;卫生健康(类)支出6.01万元,占6.10%;住房保障(类)支出4.53万元,占4.60%

如图所示:








图二:财政拨款支出决算结构(按功能分类)


(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出86.50万元,其中:人员经费 74.48万元,主要包括基本工资26.67万元、津贴补贴21.77万元、奖金1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、住房公积金5.27万元、医疗费0.44万元、其他社会保障缴费1.22万元、退休费2.67万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07;公用经费12.02万元,主要包括咨询费1.00万元、手续费0.04万元、邮电费3.26万元、物业管理费0.75万元、差旅费1.39万元、维修(护)费0.18万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用3.34万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.39万元,完成预算的42.77%,较预算减少1.86万元,降低57.23%,主要是我单位严格控制“三公”经费支出并将公务用车于201910月上交公车办;较2018年度增加0.01万元,增长0.72%,主要是公务用车维修费增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元,增长0.00%,主要是无预算无支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要是无预算无支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.72万元,降低55.31%,主要是我单位严格控制“三公”经费支出并将公务用车于201910月上交公车办;较上年增加0.13万元,增长10.32%,主要是公务用车维修费增加。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出,与年初预算持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出,与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.72万元,降低55.31%,主要是本单位于201910月将此辆公务用车上交公车办,第四季度未发生公务用车运行维护费;较上年增加0.13万元,增长10.32%,主要是此车辆产生的维修费。

(三)公务接待费支出0.00万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.14万元,降低100.00%,主要是本年度无公务接待费经费支出;较上年度减少0.12万元,降低100.00%,主要是本年度无公务接待费经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金20.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“大学生急救培训”“救灾备灾”“社区服务”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映大学生急救培训项目、救灾备灾项目、社区服务项目共3个项目绩效自评结果。

1)大学生急救培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,大学生急救培训项目绩效自评得分为80分。全年预算数为10.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:一是急救知识宣传;二是培训专业救护员。发现的主要问题及原因:一是培训的师生参与率不高;二是急救知识宣传不到位。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是引导师生积极参与培训。

2)救灾备灾项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,救灾备灾项目绩效自评得分为80分。全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立救灾备灾仓库;二是储备救灾备灾物资。发现的主要问题及原因:一是救灾备灾仓库条件有待改进;二是救灾知识宣传不到位。下一步改进措施:一是加强救灾备灾储备能力;二是强化救灾人员培训。

3)社区服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区服务项目绩效自评得分为80分。全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立基层红十字组织;二是宣传红十字会法。发现的主要问题及原因:一是基层红十字组织建立不够完善;二是红十字法宣传不到位。下一步改进措施:一是进一步完善基层组织;二是提高红十字法的宣传力度。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.02万元,比2018年度减少9.65万元,降低44.53%。主要原因是严格按照“八项规定”节约开支 。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,比上年减少1辆,主要是公务用车于201910月上交公车办。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套,主要是本年度未购置50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是本年度未购置100万元以上专用设备。

(四)其他需要说明的情况

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故08表以空表列示。

2.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故09表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第三部分  相关名词解释



(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。


第四部分  2019年度部门决算报表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:河北省张家口市红十字会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

112.46

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

三、国防支出

31

四、事业收入

4

四、公共安全支出

32

五、经营收入

5

五、教育支出

33

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

87.95

9

九、卫生健康支出

37

6.01

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

4.53

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

二十四、债务付息支出

51

本年收入合计

24

112.46

本年支出合计

52

98.50

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

17.29

年末结转和结余

54

31.25

27

55

总计

28

129.75

总计

56

129.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

张家口市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112.46

112.46

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.20

102.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.16

9.16

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.67

2.67

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.49

6.49

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

93.04

93.04

 

 

 

 

 

2081601

行政运行

73.04

73.04

 

 

 

 

 

2081602

一般行政管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.83

5.83

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.83

5.83

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.83

5.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.44

4.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.44

4.44

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.44

4.44

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:张家口市红十字会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

98.50

86.50

12.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.95

75.95

12.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.94

9.94

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.74

2.74

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

78.01

66.01

12.00

 

 

 

 

2081601

行政运行

66.01

66.01

 

 

 

 

 

2081602

一般行政管理事务

12.00

 

12.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.01

6.01

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.01

6.01

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.01

6.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.53

4.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.53

4.53

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.53

4.53

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门:张家口市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

112.46

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

87.95

87.95

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

6.01

6.01

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4.53

4.53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

112.46

本年支出合计

53

98.50

98.50

 

年初财政拨款结转和结余

25

17.29

年末财政拨款结转和结余

54

31.25

31.25

 

一、一般公共预算财政拨款

26

17.29

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

129.75

总计

58

129.75

129.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:张家口市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

98.50

86.50

12.00

208

社会保障和就业支出

87.95

75.95

12.00

20805

行政事业单位离退休

9.94

9.94

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.74

2.74

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.20

7.20

 

20816

红十字事业

78.01

66.01

12.00

2081601

行政运行

66.01

66.01

 

2081602

一般行政管理事务

12.00

 

12.00

210

卫生健康支出

6.01

6.01

 

21011

行政事业单位医疗

6.01

6.01

 

2101101

行政单位医疗

6.01

6.01

 

221

住房保障支出

4.53

4.53

 

22102

住房改革支出

4.53

4.53

 

2210201

住房公积金

4.53

4.53

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

张家口市红十字会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

71.71

302

商品和服务支出

12.02

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

26.67

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

21.77

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

1.52

30203

  咨询费

1.00

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.98

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

3.26

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.37

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.46

30209

  物业管理费

0.75

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.22

30211

  差旅费

1.39

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

5.27

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

0.44

30213

  维修(护)费

0.18

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2.77

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

2.67

 

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.68

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.39

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.07

30239

  其他交通费用

3.34

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

74.48

公用经费合计

12.02


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

部门:张家口市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

3.25

 

3.11

 

3.11

0.14

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

1.39

 

1.39

 

1.39

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                       

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

张家口市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:张家口市红十字会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示